
其他應(yīng)收款款-社保,以前年度有借方余額,可以這樣(借:現(xiàn)金0.1,貸:其他應(yīng)收款-社保0.01)調(diào)整嗎?
答: 可以的,這個(gè)是可以,
以前年度將從銀行取出的備用金入了其他應(yīng)收款科目,而不是入了庫(kù)存現(xiàn)金科目,這個(gè)要怎么調(diào)整?可以不調(diào)整嗎?
答: 您好,需要調(diào)整的,不調(diào)整您的帳實(shí)就不對(duì),可以借 庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應(yīng)收款期初余額過(guò)大,是因?yàn)橐郧澳甓绒D(zhuǎn)了款給一個(gè)股東,未來(lái)股東不償還,這個(gè)賬務(wù)上有什么辦法處理嗎?
答: 您好,一般情況下,掛在賬上,未來(lái)再處理?;蛘吣甑鬃鍪栈噩F(xiàn)金處理,年初再借出去。

