国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

文靜老師

職稱高級會計師,中級會計師,會計學(xué)講師

2020-03-20 08:31

應(yīng)付賬款沒有結(jié)清的話,就借原材料-0.18貸應(yīng)付賬款-0.18。

喜從天降 追問

2020-03-20 08:49

這筆分錄該在3月份是嗎?我能不能在1月份直接改過來

文靜老師 解答

2020-03-20 08:52

因為用軟件核算,可以倒回去修改,還需要修改1.2月的報表。我建議直接在3月份調(diào)整,寫個情況說明作為附件

喜從天降 追問

2020-03-20 11:13

摘要怎么寫

文靜老師 解答

2020-03-20 11:19

沖減2020年1月*憑證原材料多記金額。沒有標(biāo)準(zhǔn)答案,你寫清楚就可以了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,一般情況下是的。分錄,借:原材料;貸:應(yīng)付賬款。借:應(yīng)付賬款;貸:銀行存款 。
2016-12-12 21:10:00
老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應(yīng)付賬款~應(yīng)付暫估款呢
2017-10-19 09:35:19
應(yīng)付賬款沒有結(jié)清的話,就借原材料-0.18貸應(yīng)付賬款-0.18。
2020-03-20 08:31:32
你好,暫估分錄,取得發(fā)票分錄都是正確的 中間還需要做一筆暫估分錄的紅沖
2020-08-13 14:06:16
同學(xué)您好! 購買原材料時,若原材料和運(yùn)費(fèi)分開發(fā)票,會計分錄應(yīng)分別處理。原材料費(fèi)用記入“原材料”科目,運(yùn)費(fèi)記入相關(guān)成本或費(fèi)用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運(yùn)費(fèi);貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)。
2024-03-16 16:10:32
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...