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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-17 11:14

你好,你是季度報(bào)稅的話,如果不需要交稅,季度末的那個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。

郭老師 解答

2020-03-17 11:19

借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

郭老師 解答

2020-03-17 11:37

二級(jí)科目應(yīng)交增值稅。

郭老師 解答

2020-03-17 11:52

自己增加一個(gè)二級(jí)科目應(yīng)交增值稅。

郭老師 解答

2020-03-17 11:54

你好,可以的。

郭老師 解答

2020-03-17 11:55

小規(guī)模增值稅就一個(gè)科目,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

郭老師 解答

2020-03-17 11:55

放到未交增值稅怎么平

郭老師 解答

2020-03-17 12:05

你開(kāi)負(fù)數(shù)還是3%的是嗎

郭老師 解答

2020-03-17 12:09

借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款

郭老師 解答

2020-03-17 12:20

你好,可以的,

郭老師 解答

2020-03-17 12:23

可以
就是所得稅在19年交了
20年退而已

玩命的發(fā)帶 追問(wèn)

2020-03-17 11:15

發(fā)生業(yè)務(wù)的時(shí)候,增值稅放在哪里

玩命的發(fā)帶 追問(wèn)

2020-03-17 11:21

用友T3里,我在應(yīng)交稅費(fèi)下增加明細(xì)
應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅,放著里面可以嗎

玩命的發(fā)帶 追問(wèn)

2020-03-17 11:21

還是說(shuō)得放在應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

玩命的發(fā)帶 追問(wèn)

2020-03-17 11:48

可是我這個(gè)軟件系統(tǒng)里面,應(yīng)交增值稅下面有三級(jí)科目,銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)兩個(gè)科目,我是小規(guī)模用不到!但是萬(wàn)一以后變成一般納稅人人又要用到,就不能刪

玩命的發(fā)帶 追問(wèn)

2020-03-17 11:53

那我增加:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅

玩命的發(fā)帶 追問(wèn)

2020-03-17 11:54

為什么不能放在未交增值稅里面,這個(gè)科目只能一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候用得到嗎

玩命的發(fā)帶 追問(wèn)

2020-03-17 11:54

為什么不能放在未交增值稅里面,這個(gè)科目只能一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候用得到嗎

玩命的發(fā)帶 追問(wèn)

2020-03-17 11:59

玩命的發(fā)帶 追問(wèn)

2020-03-17 12:00

比如19年是小規(guī)模納稅人,發(fā)生業(yè)務(wù),
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅
19年年結(jié)之后,有張發(fā)票需要紅沖
20年變成了一般納稅人了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)時(shí)候賬務(wù)科目應(yīng)該怎么處理紅沖的這張發(fā)票

玩命的發(fā)帶 追問(wèn)

2020-03-17 12:07

是的

玩命的發(fā)帶 追問(wèn)

2020-03-17 12:08

紅沖應(yīng)該是跟19年小規(guī)模的發(fā)票一樣的嘛,所以就是3%沖的

玩命的發(fā)帶 追問(wèn)

2020-03-17 12:12

那,如果我這樣做行不行:紅沖的分錄做成:
借:應(yīng)收賬款  負(fù)數(shù)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
       應(yīng)交稅費(fèi)---銷項(xiàng)稅    負(fù)數(shù)
跟19年正數(shù)做的不一樣行不行

玩命的發(fā)帶 追問(wèn)

2020-03-17 12:23

合理嗎

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相關(guān)問(wèn)題討論
是的,現(xiàn)在的政策還可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好,不是的,雖然一般納稅人是13%,最后繳納的時(shí)候是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)。如果進(jìn)項(xiàng)多,那可能都不納稅。增值稅如果開(kāi)了專票,必須納稅。所以不能說(shuō)明小規(guī)模一定有優(yōu)勢(shì)。
2020-05-27 19:55:18
你好 都是小規(guī)模 沒(méi)什么區(qū)別
2019-01-02 15:34:55
你好!是的小規(guī)模納稅人就是指的增值稅小規(guī)模納稅人
2016-06-17 21:04:27
我是一家小規(guī)模納稅人,本月由于退貨原因,本月開(kāi)票數(shù)出現(xiàn)負(fù)數(shù)6000元,(不含稅)按規(guī)定3%交增值稅,應(yīng)交稅180元稅(負(fù)數(shù).)請(qǐng)問(wèn)老師下月報(bào)稅時(shí)如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算

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