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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-16 13:43

你好  先暫估入庫 借原材料-暫估貸銀行存款  后期 你收到發(fā)票沖暫估按實際發(fā)票來做 。 現(xiàn)在銷售  做收入結轉材料成本。 收到發(fā)票有差異金額的 做調整

瑞雪平安 追問

2020-03-16 14:19

關鍵是前期不知道購買材料,所以無法預估。后面別人通知要付款材料費。

meizi老師 解答

2020-03-16 14:25

你好 那你們材料沒收到嗎     對方沒給材料的送貨單嗎

瑞雪平安 追問

2020-03-16 16:00

如果有差異金額調整到哪個科目?

meizi老師 解答

2020-03-16 16:04

你好 有差異金額的  售出的  多結轉的成本沖結轉。 少結轉的成本補結轉

瑞雪平安 追問

2020-03-16 16:48

少結轉成本補結轉不是形成庫存商品了嗎?實際上都銷售出去了,賬面上的庫存商品怎么消掉呢?

meizi老師 解答

2020-03-16 16:50

你好  因為你之前庫存商品的金額 是少結轉了  會補結轉的。    你不是之前暫估了 收到發(fā)票會紅沖暫估 按你實際發(fā)票來的嗎    少結轉就會補的 。

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你好 先暫估入庫 借原材料-暫估貸銀行存款 后期 你收到發(fā)票沖暫估按實際發(fā)票來做 。 現(xiàn)在銷售 做收入結轉材料成本。 收到發(fā)票有差異金額的 做調整
2020-03-16 13:43:52
研發(fā)支出就是你的成本
2020-05-05 10:38:09
您好 借 原材料-a 原材料-b 貸 應付賬款 借 生產成本 貸 原材料-a 原材料-b 借 自制半成品-c 貸 生產成本 借 自制半成品-c 貸 包裝物 借 庫存商品d 貸 自制半成品c
2019-10-26 11:31:36
你好應該進費用,勞保費。不應該計入成本
2018-04-11 17:33:37
你好,不是的,領用或銷售了才需要結轉成本的。
2016-10-14 09:21:03
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