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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計(jì)師

2020-03-15 14:43

你好 不可以的 月底需要結(jié)轉(zhuǎn),因?yàn)槟憧赡苓€有進(jìn)項(xiàng)稅額的。

炙熱的月光 追問

2020-03-15 14:44

我每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅有多少就認(rèn)證多少,這樣會計(jì)分錄也不可以嗎老師?

答疑蘇老師 解答

2020-03-15 14:48

你好 不可以的 ,因?yàn)榧词拐J(rèn)證了,你不是借方記的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?

炙熱的月光 追問

2020-03-15 14:49

是的

炙熱的月光 追問

2020-03-15 14:49

如果我月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅可以這樣做會計(jì)分錄嗎

炙熱的月光 追問

2020-03-15 14:50

答疑蘇老師 解答

2020-03-15 14:51

你好 是的 是這樣做的

炙熱的月光 追問

2020-03-15 14:51

為什么一定要有轉(zhuǎn)出未交增值稅呢老師,直接貸方計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅不可以嗎?

炙熱的月光 追問

2020-03-15 14:53

那如果進(jìn)項(xiàng)稅是大于銷項(xiàng)稅呢老師,我看有的老師說可以不結(jié)轉(zhuǎn)的

答疑蘇老師 解答

2020-03-15 14:56

你好 看下老師給你發(fā)的圖片

炙熱的月光 追問

2020-03-15 14:58

不太懂老師,這個(gè)圖片是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅這么結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

炙熱的月光 追問

2020-03-15 15:01

老師,是說當(dāng)銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅用您圖片發(fā)的3個(gè)會計(jì)分錄和我發(fā)給您的第一個(gè)會計(jì)分錄是一樣得,只不過是銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候需要將轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅

答疑蘇老師 解答

2020-03-15 15:01

你好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話,就轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了。

炙熱的月光 追問

2020-03-15 15:01

如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅就不用將轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了嗎

答疑蘇老師 解答

2020-03-15 15:02

你好 是的 是這個(gè)意思。

炙熱的月光 追問

2020-03-15 15:04

什么時(shí)候需要用到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的那個(gè)分錄呢老師?

答疑蘇老師 解答

2020-03-15 15:05

你好 如果收到專票 而這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額又不能抵扣,就需要用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目。

炙熱的月光 追問

2020-03-15 15:12

老師,我有減免稅款,您看這個(gè)會計(jì)分錄對嗎

答疑蘇老師 解答

2020-03-15 15:13

你好  是的  分錄是正確的。

炙熱的月光 追問

2020-03-15 15:22

老師,當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅是這樣做會計(jì)分錄嗎

答疑蘇老師 解答

2020-03-15 15:23

你好 是的  是這樣的

炙熱的月光 追問

2020-03-15 15:25

好的,謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2020-03-15 15:27

不客氣  祝工作順利哦!

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有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 月初實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
您好,是的,增值稅是價(jià)外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
你好,結(jié)轉(zhuǎn)分錄沒有問題,對的。
2019-04-08 17:58:00
這個(gè)是最正規(guī)的做法,不能忽略第三步,否則會形成稅“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”與“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)“科目的余額
2019-08-08 15:18:25
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