
借:其他應收款-甲10,貸:應收票據(jù)10,借:銀行存款9.78,財務費用0.22,貨:其他應收款10,這樣做行嗎?
答: 你好,借:其他應收款-甲10,貸:應收票據(jù)10,為什么用其他應收款,收到款,直接做,借:銀行存款9.78,財務費用0.22,貸應收票據(jù)10
發(fā)現(xiàn)早兩個月前的分錄做錯了,做錯的分錄是:借:銀行存款 貸:財務費用本來應該是:借:銀行存款, 貸:其他應收到款才對。本月修改分錄的摘要怎么寫才對呢?直接加一下這樣的分錄嗎:借財務費用,貸其他應收款
答: 你好,。 本月修改分錄的摘要怎么寫才對呢?——紅沖某年某月某號憑證;然后正確的是訂正某年某月某號憑證 直接加一下這樣的分錄嗎:借財務費用,貸其他應收款——應是將錯誤的分錄紅沖,再寫正確的分錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我公司往年公戶對公戶轉賬和公戶轉個人款,,對方未開具任何票據(jù),且無法聯(lián)系。往年業(yè)務發(fā)生時,做賬借其他應收款,貸銀行存款?!,F(xiàn)在這2筆款付款已掛賬多年,我該怎么辦?繼續(xù)掛賬嗎?還是轉做壞賬損失,怎么做?
答: 你好,先跟領導核對,是否真的無法聯(lián)系。確認無法收回的話,可以做壞賬處理


泮婉琴 追問
2020-03-14 20:17
泮婉琴 追問
2020-03-14 20:18
莊老師 解答
2020-03-14 20:19