
老師,暫估入賬時借:生產(chǎn)成本貸:應付賬款-暫估入賬月末結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本借:主營業(yè)務成本貸:生產(chǎn)成本隔了好幾個月才到票,中間一直沒有做賬。收到票時紅沖憑證借:生產(chǎn)成本 (紅字)貸:應付賬款-暫估入賬 (紅字)做藍字憑證借:生產(chǎn)成本貸:應付賬款-A單位隔了好幾個月才想起來,沒有紅字沖銷暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證,遂當即補做借:主營業(yè)務成本 (紅字)貸:生產(chǎn)成本 (紅字)請問,這樣對當期利潤有何影響?
答: 你好,不用沖成本, 借:主營業(yè)務成本 (紅字) 貸:生產(chǎn)成本 (紅字)
老師,暫估入賬時借:生產(chǎn)成本 貸:應付賬款-暫估入賬月末結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本借:主營業(yè)務成本 貸:生產(chǎn)成本隔了好幾個月才到票,中間一直沒有做賬。收到票時紅沖憑證借:生產(chǎn)成本 (紅字) 貸:應付賬款-暫估入賬 (紅字)做藍字憑證借:生產(chǎn)成本 貸:應付賬款-A單位隔了好幾個月才想起來,沒有紅字沖銷暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證,遂當即補做借:主營業(yè)務成本 (紅字) 貸:生產(chǎn)成本 (紅字)請問,這樣對當期利潤有何影響?
答: 借:主營業(yè)務成本 (紅字) 貸:生產(chǎn)成本 (紅字) 實際金額與暫估金額一致,那這筆分錄就不用做
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
是這樣之前的會計沒有暫估入賬,只是做了結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本,可是結(jié)轉(zhuǎn)的單價和后面入庫的單價又不一致,這樣該怎么做?
答: 當時會計是怎么進行的會計處理?


莊老師 解答
2020-03-13 20:33
一粒沙 追問
2020-03-13 20:38
莊老師 解答
2020-03-13 20:47
莊老師 解答
2020-03-14 08:21