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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-05-10 14:33

當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)是怎么進(jìn)行的會(huì)計(jì)處理?

Zora 追問

2017-05-10 14:44

@方老師:只做了結(jié)轉(zhuǎn)成本

方老師 解答

2017-05-10 15:19

那樣你庫存不是成負(fù)數(shù)了嗎? 
先把結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷,然后再按正確的入賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本。

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相關(guān)問題討論
你好,主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤不會(huì)有余額。
2020-04-03 15:05:37
當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)是怎么進(jìn)行的會(huì)計(jì)處理?
2017-05-10 14:33:57
沒問題,沒問題,可以這么做分錄。
2021-08-18 09:10:32
你好,你直接做一次紅字分錄沖了就可以,主營業(yè)務(wù)成本需要用以前年度損益調(diào)整科目
2019-10-10 14:37:24
你換一種方式處理,你借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)的20貸,庫存商品負(fù)的20,用這種方式去處。
2022-03-03 10:59:34
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