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送心意

maize老師

職稱初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-03-13 09:42

你這個(gè)按入庫單和對方送貨單做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本做借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品,匯算清繳納稅調(diào)增

可兒 追問

2020-03-13 09:59

1、收到購入的治具
借庫存商品,
貸(應(yīng)付賬款)(這個(gè)沒有走公賬,也沒有發(fā)票入賬怎么沖賬)
2、銷售商品
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
老師 ,這分錄對嗎

maize老師 解答

2020-03-13 10:01

你不是付款嗎,付款私戶做借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款,私戶付款回單做賬

可兒 追問

2020-03-13 10:16

匯算清繳納稅調(diào)增呢,這分錄怎么處理

可兒 追問

2020-03-13 10:17

1、收到購入的治具
借庫存商品,
貸(應(yīng)付賬款)(這個(gè)沒有走公賬,也沒有發(fā)票入賬怎么沖賬)
2、銷售商品
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
老師 ,這分錄對不對

maize老師 解答

2020-03-13 10:25

貸(應(yīng)付賬款)(這個(gè)沒有走公賬,也沒有發(fā)票入賬怎么沖賬)  私戶付款回單做借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款   匯算清繳納稅調(diào)增不做分錄,填寫納稅調(diào)整表中其他中納稅調(diào)增

可兒 追問

2020-03-13 10:31

匯算清繳納稅調(diào)增不做分錄,填寫納稅調(diào)整表中其他中納稅調(diào)增,這要表在哪里可以填呢

maize老師 解答

2020-03-13 10:36

匯算清繳表,你填寫企業(yè)所得稅匯算清繳。那個(gè)有這個(gè)表,納稅調(diào)整表,

可兒 追問

2020-03-13 10:37

我們公司購入治具,私賬付不開發(fā)票,這個(gè)沒有發(fā)票,貸其他應(yīng)付款也不能沖賬

maize老師 解答

2020-03-13 10:46

私戶付款回單貼后面,

可兒 追問

2020-03-13 11:06

但是沒有發(fā)票入賬哦,所以做其他應(yīng)付款就可以是嗎

maize老師 解答

2020-03-13 11:10

沒有發(fā)票你匯算清繳納稅調(diào)增就可以,

可兒 追問

2020-03-13 11:12

如果沒有做入庫,只做銷售,那么這個(gè)是不是少做成本

maize老師 解答

2020-03-13 11:16

你要是不結(jié)轉(zhuǎn)成本,不做入庫,分錄,那就少了成本了,收入和成本不配比,不過實(shí)務(wù)中不想納稅調(diào)增麻煩,有的會(huì)計(jì)也不做,沒有發(fā)票不結(jié)轉(zhuǎn)成本

可兒 追問

2020-03-13 12:15

不做調(diào)增直接做銷售沒有問題吧

maize老師 解答

2020-03-13 12:18

那就不結(jié)轉(zhuǎn)成本,你這個(gè)多交稅,稅局一般不會(huì)說啥

可兒 追問

2020-03-13 13:44

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2020-03-13 13:48

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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你這個(gè)按入庫單和對方送貨單做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本做借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品,匯算清繳納稅調(diào)增
2020-03-13 09:42:22
你好,如果這個(gè)月收入已經(jīng)產(chǎn)生,對應(yīng)的成本未到,可以預(yù)提 借:成本(等科目)不含稅 貸:應(yīng)付賬款 不含稅
2019-10-08 17:05:07
你好!業(yè)務(wù)跨年度了嗎?你們沒有實(shí)際產(chǎn)生成本嗎?是稅務(wù)稽查出來的
2022-01-29 12:29:08
你好,計(jì)入營業(yè)外收入就可以了
2020-07-22 11:36:20
暫估入庫 借;固定資產(chǎn) 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;固定資產(chǎn) 根據(jù)發(fā)票入賬 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2017-04-12 11:05:24
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