
老師,我們公司購入治具,私賬付不開發(fā)票,賣給另一個(gè)公司有開專票,這樣怎么做成本,分錄怎么處理呢
答: 你這個(gè)按入庫單和對方送貨單做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本做借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品,匯算清繳納稅調(diào)增
老師好,對方公司下個(gè)月給我們開具發(fā)票,這個(gè)月我可以預(yù)提成本嗎?可以的話,分錄怎么做呢?開專票
答: 你好,如果這個(gè)月收入已經(jīng)產(chǎn)生,對應(yīng)的成本未到,可以預(yù)提 借:成本(等科目)不含稅 貸:應(yīng)付賬款 不含稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,成本發(fā)票多開0.2元,這個(gè)怎么處理寫分錄勒(這0.2元不會(huì)轉(zhuǎn)錢給對方了)
答: 你好,計(jì)入營業(yè)外收入就可以了


可兒 追問
2020-03-13 09:59
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2020-03-13 10:01
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