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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-03-12 10:43

你們是不是有以前年度損益調(diào)整?

美一天 追問

2020-03-12 10:50

沒有

樸老師 解答

2020-03-12 10:55

那不應(yīng)該不一致的,你是不是反結(jié)轉(zhuǎn)回去調(diào)整分錄了

美一天 追問

2020-03-12 11:26

是的,調(diào)整過分錄,怎么辦呢?

樸老師 解答

2020-03-12 11:28

沒事,這個這樣做吧,按照你建賬的來做就行

美一天 追問

2020-03-12 13:06

這樣申報財務(wù)報表期初數(shù)據(jù)不一樣怎么申報呢?

樸老師 解答

2020-03-12 13:09

你按照你現(xiàn)在的來申報

美一天 追問

2020-03-12 13:19

兩個表的數(shù)據(jù)不一致,申報就有問題,怎么解釋?

樸老師 解答

2020-03-12 13:24

這個很正常,你反結(jié)賬回去調(diào)整了,你匯算清繳按照調(diào)整后的來報

美一天 追問

2020-03-12 13:59

好的

樸老師 解答

2020-03-12 14:00

嗯嗯,歡迎再來提問

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需要看啥情況,這個,你這個年初數(shù)據(jù)不是根據(jù)期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)過來嗎,
2020-03-12 14:20:47
你們是不是有以前年度損益調(diào)整?
2020-03-12 10:43:57
你好,是的一般的軟件是這樣的
2022-04-12 14:12:48
您好,同學(xué),是一致的。
2020-03-12 09:26:58
您好,一般情況下,反結(jié)賬,反記賬,反審核,反結(jié)轉(zhuǎn),再修改憑證就行了,您使用的是什么財務(wù)軟件呢?麻煩您再詳細描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
2020-01-07 21:56:51
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