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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-03-12 09:30

是處置固定資產(chǎn)嗎  折舊沒有轉(zhuǎn)出去 
借:固定資產(chǎn)清理  累計折舊  固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備  貸:固定資產(chǎn)
銷售變價:
借:銀行存款   貸:固定資產(chǎn)清理   應(yīng)交稅費一  應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 

結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋:
清理盈余
借:固定資產(chǎn)清理   貸:資產(chǎn)處置損益
清理虧損時
借: 資產(chǎn)處置損益  貸:固定資產(chǎn)清理

海邊一粒沙 追問

2020-03-12 09:31

之前轉(zhuǎn)了,但是稅費為什么是2269.23?

玲老師 解答

2020-03-12 09:41

看你這個憑證,看不出來為什么稅費是這些需要看你實際是什么情況?銷售額是多少?

海邊一粒沙 追問

2020-03-12 09:44

庫存現(xiàn)金就是銷售額

玲老師 解答

2020-03-12 09:57

銷項稅額是按銷售的,不含稅金額乘以對應(yīng)的稅率

海邊一粒沙 追問

2020-03-12 09:58

這里錯了嗎?

玲老師 解答

2020-03-12 10:15

在這里看不出來是不是錯了?因為不同情況,稅率是有差異的

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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