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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-03-12 09:05

你好,沒有發(fā)票的話不能稅前扣除的

???? love婧 追問

2020-03-12 09:07

我們是小規(guī)模納稅人,用稅前扣除嗎

樸老師 解答

2020-03-12 09:10

買菜的可以,五百以下的,要有收據(jù),上面還得有收款人的簽名和身份證號

???? love婧 追問

2020-03-12 09:22

我們是一家私營醫(yī)院,買了一些保潔需要的東西,那開不了發(fā)票,怎么弄

樸老師 解答

2020-03-12 09:31

只能調(diào)增了,沒有辦法

???? love婧 追問

2020-03-12 09:33

老師,什么是調(diào)增啊

樸老師 解答

2020-03-12 09:39

就是要交所得稅的意思

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相關問題討論
你好,可以報銷的, 涉及損益的,需要以前年度損益調(diào)整
2021-12-23 10:40:39
你好,企業(yè)所得稅沒有發(fā)票不能抵扣的啊
2020-03-10 16:54:51
你好!在稅局看來,要不就是發(fā)票,要不就是加到工資。
2017-11-03 16:54:37
最好給他退回去,他確認不要,就撕掉。
2019-09-09 17:25:41
你好!你可以報銷,但是匯算清繳要調(diào)整
2018-05-30 15:53:59
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權轉移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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