老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯(cuò)了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補(bǔ)開票就按未開票收入申報(bào)增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
@郭老師,收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)38.58,4月申報(bào)了增值稅,稅額 問
可是你這個(gè)是銷項(xiàng)稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2.18 答
老師,稅賬庫存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點(diǎn)原因金額還結(jié) 問
你好,你這個(gè)計(jì)入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個(gè)是依據(jù)哪個(gè)公式算來的,沒明白解析 問
你好同學(xué)! 能否詳細(xì)說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關(guān)的計(jì)算過程及答案解析 答

借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款,借:管理費(fèi)用——折舊,貸:累計(jì)折舊,是這樣處理嗎?還是直接就如管理費(fèi)用,借:管理費(fèi)用——折舊,貸:銀行存款,這樣處理?
答: 你好,如果是一次性計(jì)提折舊,按第一種方式 借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款,借:管理費(fèi)用——折舊,貸:累計(jì)折舊
固定資產(chǎn)期末折舊完了怎么處理購買固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn)貸銀行存款提折舊 借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸 累計(jì)折舊累計(jì)折舊要不要跟固定資產(chǎn)對(duì)轉(zhuǎn)
答: 你好同學(xué),請(qǐng)問一下你們固定資產(chǎn)提完折舊,有沒有出售掉?還是說一直是在你們公司放著的?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
固定資產(chǎn)一次性稅前扣除會(huì)計(jì)分錄怎么處理?購進(jìn)設(shè)備時(shí):借:固定資產(chǎn)貸:銀行存款 計(jì)提折舊:借:管理費(fèi)用—折舊費(fèi)貸:累計(jì)折舊?
答: 你好 會(huì)計(jì)上還是正常按月計(jì)提折舊 稅法上匯算清繳可以一次性扣除
老師,固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊科目最后怎么處理?購買借固定資產(chǎn) 貸銀行存款計(jì)提折舊 借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊最后提足了怎么處理?
計(jì)提固定資產(chǎn),借,管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸,累計(jì)折舊。借方應(yīng)該是管理費(fèi)用-明細(xì),還是固定資產(chǎn)折舊?
老師好!空調(diào)直接記管理費(fèi)用和銀行存款分錄,那賬面就沒有固定資產(chǎn)了,借固定資產(chǎn) 貸銀行存款借管理費(fèi)用 累計(jì)折舊這樣對(duì)嗎?
5000以下的辦公家具是直接做管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸銀行存款,還是先借固定資產(chǎn),貸銀行存款,之后借管理費(fèi)用-折舊5000.貸累計(jì)折舊5000呀?

