師爺,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比銷項(xiàng)發(fā)票稅額多,同時(shí)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部認(rèn)證了,這個(gè)賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么處理呢
A燕子
于2020-03-11 15:12 發(fā)布 ??1177次瀏覽
- 送心意
龍楓老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員
2020-03-11 15:12
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
實(shí)際繳納時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
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你好? ?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
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1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-01-11 13:19:23

不用結(jié)轉(zhuǎn),掛在賬上就行。
2019-11-12 13:59:28

可以先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值下面去,也可以等有銷項(xiàng)稅額一起結(jié)轉(zhuǎn)
2019-06-11 14:36:20

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
實(shí)際繳納時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
2020-03-11 15:12:53

你好,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 的
2017-02-12 12:51:41
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A燕子 追問
2020-03-11 15:15
龍楓老師 解答
2020-03-11 15:23
A燕子 追問
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2020-03-11 15:25
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2020-03-11 15:33
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