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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-03-11 13:05

比如說福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用等 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款

追問

2020-03-11 13:13

這個(gè)是2019年以前的6月份整個(gè)月份已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在不給抵扣,里面有材料的管理費(fèi)用的,銷售費(fèi)用的該怎么做會(huì)計(jì)分錄

樸老師 解答

2020-03-11 13:15

那就分別看下是什么費(fèi)用的對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)就行了

追問

2020-03-11 13:16

太多了,分不清

追問

2020-03-11 13:17

怎么做成一筆費(fèi)用來轉(zhuǎn)出,

樸老師 解答

2020-03-11 13:17

那就直接借管理費(fèi)用貸轉(zhuǎn)出

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一、月末進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
同學(xué),你好,借營業(yè)外支出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2020-05-07 15:50:23
你這個(gè)之前做嗎,沒有做現(xiàn)在做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額,
2020-02-26 09:22:04
你好,補(bǔ)做分錄,借原材料(負(fù)數(shù)),借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-11-10 17:22:46
你好,是上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票放在這個(gè)月認(rèn)證抵扣的意思嗎?
2018-04-08 09:42:18
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