公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 問
計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
前期工資計(jì)提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工 問
你好,如果是多計(jì)提了,就沖銷。 如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提?? 答
如果公司就沒開通稅務(wù),能請(qǐng)稅務(wù)局代開發(fā)票嗎? 問
您好,這種稅務(wù)局會(huì)要你開通全電的,自已開就可以 答
老師,你好,請(qǐng)問公司支付給大學(xué)教授專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于技 問
你好,你們是委托個(gè)人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答

老師,比如說2015年的年末余額是借方100萬,那2016你年的年初余額就是100萬,2016年的本年累計(jì)金額的余額是借方200萬,那2016年年末要結(jié)轉(zhuǎn)下面,結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)數(shù)據(jù)就是借方300萬??還是200萬
答: 假設(shè)你說的這個(gè)問題是一個(gè)資產(chǎn)類科目 2016你年的年初余額就是100萬 2016年的本年累計(jì)金額的余額是借方200萬 那么年末數(shù)就是 300萬元 下年的年初數(shù)就是300
老師,如果是管理費(fèi)用的總賬呢,2016年的年初余額是100萬,本年累計(jì)業(yè)余是借方200萬,那結(jié)轉(zhuǎn)下年,是300萬嗎
答: 管理費(fèi)用期初無余額 結(jié)轉(zhuǎn)下一年,0
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
某企業(yè)年末結(jié)轉(zhuǎn)后"本年利潤"借方余額100萬,貸方余額200萬,作為一名會(huì)計(jì)請(qǐng)你做出年末相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
答: 你好 在這種情況下,需要分別處理“本年利潤”賬戶的借方余額和貸方余額。 首先,對(duì)于借方余額(100萬),這代表的是企業(yè)本年發(fā)生的損失。為了結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)損失,我們需要做以下會(huì)計(jì)分錄: 借:本年利潤 100萬 貸:利潤分配-未分配利潤 100萬 接下來,對(duì)于貸方余額(200萬),這代表的是企業(yè)本年的利潤。為了結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)利潤,我們需要做以下會(huì)計(jì)分錄: 借:利潤分配-未分配利潤 200萬 貸:本年利潤 200萬

