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送心意

劉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2016-05-05 13:34

假設(shè)你說的這個(gè)問題是一個(gè)資產(chǎn)類科目   2016你年的年初余額就是100萬 2016年的本年累計(jì)金額的余額是借方200萬 那么年末數(shù)就是 300萬元    下年的年初數(shù)就是300

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假設(shè)你說的這個(gè)問題是一個(gè)資產(chǎn)類科目 2016你年的年初余額就是100萬 2016年的本年累計(jì)金額的余額是借方200萬 那么年末數(shù)就是 300萬元 下年的年初數(shù)就是300
2016-05-05 13:34:02
管理費(fèi)用期初無余額 結(jié)轉(zhuǎn)下一年,0
2016-05-05 13:58:47
你好,是的
2017-04-13 09:06:08
你好 在這種情況下,需要分別處理“本年利潤”賬戶的借方余額和貸方余額。 首先,對(duì)于借方余額(100萬),這代表的是企業(yè)本年發(fā)生的損失。為了結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)損失,我們需要做以下會(huì)計(jì)分錄: 借:本年利潤 100萬 貸:利潤分配-未分配利潤 100萬 接下來,對(duì)于貸方余額(200萬),這代表的是企業(yè)本年的利潤。為了結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)利潤,我們需要做以下會(huì)計(jì)分錄: 借:利潤分配-未分配利潤 200萬 貸:本年利潤 200萬
2023-11-14 12:38:08
你好!是的。就是這樣的了
2021-11-01 09:19:13
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