老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯(cuò)了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補(bǔ)開票就按未開票收入申報(bào)增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
@郭老師,收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)38.58,4月申報(bào)了增值稅,稅額 問
可是你這個(gè)是銷項(xiàng)稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2.18 答
老師,稅賬庫存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點(diǎn)原因金額還結(jié) 問
你好,你這個(gè)計(jì)入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個(gè)是依據(jù)哪個(gè)公式算來的,沒明白解析 問
你好同學(xué)! 能否詳細(xì)說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關(guān)的計(jì)算過程及答案解析 答

老師,付款的時(shí)候掛到其他應(yīng)付,借材料 貸其它應(yīng)付;等工程款來,借其它應(yīng)付 貸應(yīng)收賬款,等工程款來的記在借方是表示還錢嗎?在記往來賬的時(shí)候,是借方就記在借方,貸方就記貸方嗎?我們是建筑工程公司
答: 您好!1付款的時(shí)候應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付賬款,借:應(yīng)付賬款,貸,銀行存款 2收到材料借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)付賬款; 3等工程款來,借銀行存款 貸應(yīng)收賬款。
會(huì)計(jì)課堂建筑工程題我公司給對(duì)方公司開增專票,稅款對(duì)方公司代墊,工程款已結(jié)清,我公司給對(duì)方還款,我覺得記應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款科目,老師講記應(yīng)收賬款,不理解求解答
答: 你好,應(yīng)當(dāng)計(jì)入其他應(yīng)付款或應(yīng)付賬款更好理解
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好 :我公司支付甲公司設(shè)備工程款10萬,沒收到發(fā)票掛-其他應(yīng)收, 年底不能完工也收不到發(fā)票,將其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)入在建工程, 可以嗎?
答: 可以的,暫估工程款


宋生老師 解答
2016-05-05 11:33
宋生老師 解答
2016-05-05 17:48