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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-09 16:15

你好   是的   根據(jù)規(guī)定是需要的   因為對方免稅的話  對方先享受免稅政策的 到時你要退他  他開紅字發(fā)票  然后開免稅普票給你們?nèi)胭~的

微塵 追問

2020-03-09 16:26

聯(lián)系過,對方快遞公司1月份他們不享受免稅,就是放棄免稅,那1月份已經(jīng)認證的發(fā)票就不需要進項稅額轉(zhuǎn)出了吧?還有2月份他們繼續(xù)開的專票,那可以抵扣不認證,這樣操作就行了,稅額進成本,

meizi老師 解答

2020-03-09 16:29

你好 不需要轉(zhuǎn)出。 對方都繳納稅費了。      你說的抵扣不認證是啥意思    意思你就價稅合計入成本。 不是專票嗎

微塵 追問

2020-03-09 16:31

2月份他們開的還是專票,那我還能繼續(xù)認證嗎?或者是在我勾選的時候在平臺選擇勾選不認證?把稅額做進成本

meizi老師 解答

2020-03-09 16:35

你好 需要的 如果對方放棄免稅的。    可以

微塵 追問

2020-03-09 16:39

老師,不好意思,是不是這樣理解,快遞公司開的是專票,就是確認他們放棄免稅,就是您說的對方繳納稅費了,那我們作為一般納稅人是可以認證抵扣的,除非快遞公司開的是普通發(fā)票,上面顯示免稅的,那我就不能認證,只能做成本,對嗎?

meizi老師 解答

2020-03-09 16:44

嗯 是的 是這樣來理解的

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結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
你好,要做進項認證,再按免稅金額占全部銷售額的比例做進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-10-25 09:05:39
你好, 一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個人消費,簡易計稅項目,免稅項目除外
2021-06-22 20:45:32
你好 是的 根據(jù)規(guī)定是需要的 因為對方免稅的話 對方先享受免稅政策的 到時你要退他 他開紅字發(fā)票 然后開免稅普票給你們?nèi)胭~的
2020-03-09 16:15:33
你好,先認證再做轉(zhuǎn)出處理 借:管理費用-福利費 進項稅額 貸應(yīng)付職工薪酬 轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-08-30 12:41:45
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