我們單位是酒店行業(yè)一般納稅人,代收別單位電費(fèi)。但專票開在一起,如何做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖費(fèi)用分錄?或者進(jìn)收入,沖成本分錄?
ajgojgpa
于2018-10-31 18:29 發(fā)布 ??914次瀏覽
- 送心意
張偉老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
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結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52

你好,要做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,再按免稅金額占全部銷售額的比例做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-10-25 09:05:39

你好, 一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個(gè)人消費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,免稅項(xiàng)目除外
2021-06-22 20:45:32

你好 是的 根據(jù)規(guī)定是需要的 因?yàn)閷?duì)方免稅的話 對(duì)方先享受免稅政策的 到時(shí)你要退他 他開紅字發(fā)票 然后開免稅普票給你們?nèi)胭~的
2020-03-09 16:15:33

你好,先認(rèn)證再做轉(zhuǎn)出處理
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)
進(jìn)項(xiàng)稅額
貸應(yīng)付職工薪酬
轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用
貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-08-30 12:41:45
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