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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-08 15:29

你好,
:1、進(jìn)口貨物進(jìn)口時(shí)需要繳納增值稅,那在銷售時(shí)還需不需要繳納增值稅或者說是用其他的稅來代替增值稅?——銷售時(shí)需要交增值稅
2、進(jìn)口貨物在進(jìn)口時(shí)繳納了增值稅,在銷售時(shí)還需要另外繳納增值稅的話,那進(jìn)口時(shí)繳納的增值稅能不能拿來抵扣銷售時(shí)的部分增值稅?——可以,進(jìn)口的增值稅是做為進(jìn)項(xiàng)稅額來抵減銷售時(shí)的銷項(xiàng)稅額

LXP鵬 追問

2020-03-08 15:37

老師能不能舉個(gè)例子說明下:進(jìn)口的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵減銷售時(shí)的銷項(xiàng)稅額,那這個(gè)進(jìn)口商品在國內(nèi)的售價(jià)是不是就比在國內(nèi)的同類產(chǎn)品的價(jià)格高很多了啊?

立紅老師 解答

2020-03-08 15:44

你好,比如進(jìn)口貨物時(shí),貨款100萬增值稅為13萬,銷售時(shí),售價(jià)140萬,稅額18.2
進(jìn)口時(shí)
借:庫存商品  100
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 13
貸:銀行存款  113
銷售
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入  140
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 18.2
那么需要交的增值稅=銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)=18.2-13

LXP鵬 追問

2020-03-08 16:03

銷售時(shí)為什么這個(gè)“140萬”是不含稅的售價(jià)?

立紅老師 解答

2020-03-08 16:04

你好,一般納稅人的售價(jià)一般是不含稅的,如果是含稅的,做價(jià)稅分離就可以

LXP鵬 追問

2020-03-08 16:13

老師你說的這個(gè)“一般納稅人的售價(jià)一般是不含稅的”是專 “進(jìn)口商(一般納稅人資質(zhì))”的進(jìn)口商品的銷售價(jià)格是不含稅的還是指所有的“一般納稅人資質(zhì)”銷售的商品都是不含稅的?

立紅老師 解答

2020-03-08 16:15

你好,是指所有的一般納稅人

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你好, :1、進(jìn)口貨物進(jìn)口時(shí)需要繳納增值稅,那在銷售時(shí)還需不需要繳納增值稅或者說是用其他的稅來代替增值稅?——銷售時(shí)需要交增值稅 2、進(jìn)口貨物在進(jìn)口時(shí)繳納了增值稅,在銷售時(shí)還需要另外繳納增值稅的話,那進(jìn)口時(shí)繳納的增值稅能不能拿來抵扣銷售時(shí)的部分增值稅?——可以,進(jìn)口的增值稅是做為進(jìn)項(xiàng)稅額來抵減銷售時(shí)的銷項(xiàng)稅額
2020-03-08 15:29:43
你好可以的,進(jìn)口貨物也是可以抵扣的
2022-05-07 20:54:01
外購商品用于福利進(jìn)項(xiàng),不能抵扣。 不交增值稅。 自產(chǎn)產(chǎn)品用于福利視同銷售。進(jìn)項(xiàng)可以抵扣需要繳納增值稅。
2021-07-15 09:51:34
你好,在成為一般納稅人之前進(jìn)口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額是不可以抵扣的
2019-07-30 16:24:50
你好,可以抵扣的,在電子稅務(wù)局錄入海關(guān)信息,比對(duì)通過后就可以抵扣了
2019-06-17 16:18:41
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