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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-03-06 14:17

你好 你是一般納稅人嗎  預(yù)繳增值稅怎么做賬的

蓮順 追問

2020-03-06 14:22

我是項(xiàng)目會計(jì),公司一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣

蓮順 追問

2020-03-06 14:24

老師,第一張圖是交稅明細(xì)表,第二張是預(yù)交稅,第三張時(shí)交剩下稅得,然后抵扣睡改怎么坐分錄呢。還有給對方開的發(fā)票做的分錄是:借:應(yīng)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅

meizi老師 解答

2020-03-06 14:26

你好  你月末做結(jié)轉(zhuǎn)就行了 。 如果你是銷項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款

蓮順 追問

2020-03-06 14:28

那2000多是抵扣的,要做賬,就是扣了預(yù)交和抵扣得,相當(dāng)于我們賬上要提現(xiàn)出已經(jīng)交完稅款了,我現(xiàn)在賬上還掛著抵扣稅款的

meizi老師 解答

2020-03-06 14:30

你好  你說的掛著抵扣款  是什么科目   你具體給我說 現(xiàn)在有什么明細(xì)科目  要怎么結(jié)轉(zhuǎn)  就行了。  不然我不好判斷 你怎么結(jié)轉(zhuǎn)

蓮順 追問

2020-03-06 14:32

也就是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅  貸方余額=抵扣稅額,

meizi老師 解答

2020-03-06 14:33

你好 你沒做三級明細(xì)科目 嗎。  你不是一般納稅人? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅下面還有很多明細(xì)科目的 比如進(jìn)項(xiàng)稅銷項(xiàng)稅  你要結(jié)轉(zhuǎn)后才會知道繳納多少增值稅的

蓮順 追問

2020-03-06 14:50

老師,上面圖片就是我做帳的思路,麻煩您看下,

蓮順 追問

2020-03-06 14:54

是一般納稅人,各個(gè)工程項(xiàng)目做各個(gè)項(xiàng)目的賬,一月份認(rèn)證的2000多是可以抵扣的,現(xiàn)在我們收到了甲方給的賬款,我就做了收入的分錄 ,然后是預(yù)交稅款做了上面的分錄,最后是把剩下該交的交了,應(yīng)交增值稅的抵扣就掛起了,應(yīng)該時(shí)沒得余額才對

meizi老師 解答

2020-03-06 14:54

你好 這個(gè)分錄 是做的收入分錄 。 是對的 你做了銷項(xiàng)稅了; 上面的都是預(yù)繳的繳納分錄 。 你現(xiàn)在不是要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

蓮順 追問

2020-03-06 14:56

我現(xiàn)在不是行結(jié)轉(zhuǎn),是想把進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的做了,然后使應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目余額為0

meizi老師 解答

2020-03-06 14:57

你好     那你現(xiàn)在你需要給我說 你進(jìn)項(xiàng)稅  銷項(xiàng)稅這些分分別是多少 才好給你結(jié)轉(zhuǎn)。  不然你明細(xì)科目沒轉(zhuǎn) 。 你應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目 沒法余額是0

蓮順 追問

2020-03-06 15:00

進(jìn)項(xiàng)稅:2226.94,銷項(xiàng)稅:151888.42  預(yù)交了銷項(xiàng)稅33752.99 ,還應(yīng)補(bǔ)交115908.48,

meizi老師 解答

2020-03-06 15:03

你好 還應(yīng)補(bǔ)交115908.48, 這個(gè)是銷項(xiàng)稅嗎  意思銷項(xiàng)稅就是 151888.42 +33752.99+115908.48 三個(gè)金額合計(jì)嗎  就只有進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅明細(xì)嘛

蓮順 追問

2020-03-06 15:03

老師,我疑問是結(jié)轉(zhuǎn)了是不是就結(jié)轉(zhuǎn)到下期了,我是想一直為0,,因?yàn)槲覀冮_的這些發(fā)票增值稅喝附加稅都是交完了的

meizi老師 解答

2020-03-06 15:05

你好 不能  你有可能 本期產(chǎn)生的 要次月繳納 就會有余額的 。   你又不是馬上本月就繳納了。   你可以月末結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)科目余額  來判斷自己是否需要交納增值稅

蓮順 追問

2020-03-06 15:08

一月開的漂,就已經(jīng)預(yù)交來一部分 著做二月的賬,二月就把剩下的稅全部交完了 ,至少這二月份應(yīng)該是沒得余額了,之前得也沒得余額,之前就沒交過,不存在您說的問題,就我們項(xiàng)目才開工幾個(gè)月

meizi老師 解答

2020-03-06 15:15

你好   如果你都繳納完了就沒余額 。    比如你要次月繳納的稅費(fèi)    這個(gè)月就會產(chǎn)生余額的。

蓮順 追問

2020-03-06 15:17

但因?yàn)樽铋_始發(fā)生進(jìn)項(xiàng)的這些費(fèi)用就沒做進(jìn)項(xiàng)稅額的憑證,所以現(xiàn)在來做,明細(xì)賬余額就顯示還剩2000多的抵扣沒交,其實(shí)我們交的余下的稅就是扣了抵扣和預(yù)交的稅,

蓮順 追問

2020-03-06 15:20

meizi老師 解答

2020-03-06 15:26

你好 你開始都沒做進(jìn)項(xiàng)稅 現(xiàn)在 就會不對的。 把你之前沒做的補(bǔ)進(jìn)去才行

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你好,根據(jù)票面稅額抵扣的
2017-11-07 14:58:36
專票 農(nóng)產(chǎn)品收購或則銷售發(fā)票 機(jī)動車統(tǒng)一發(fā)票
2020-04-10 15:29:08
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2018-08-22 18:12:10
你好 你是一般納稅人嗎 預(yù)繳增值稅怎么做賬的
2020-03-06 14:17:40
這是我的賬上調(diào),還是我報(bào)稅的也要調(diào)
2018-11-10 16:20:10
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