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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-03 10:19

您好
這樣賬務(wù)處理正確的

bamboo老師 解答

2019-12-03 10:32

一般是可以這樣操作
如果都認(rèn)證抵扣了 在主表留底 后期有銷項(xiàng)的時(shí)候要先抵扣 想繳納增值稅都不行 要先抵扣完才能繳納

bamboo老師 解答

2019-12-03 10:43

那您可以這樣操作 可以到期前勾選認(rèn)證抵扣

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-03 10:30

老師我想知道,進(jìn)項(xiàng)稅夠抵扣,銷項(xiàng)稅基本沒有,不用繳納稅款的情況下,什么時(shí)候認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅都可以是嗎?會有什么影響嗎?

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-03 10:37

我現(xiàn)在的情況是,接手上任會計(jì)的進(jìn)項(xiàng)稅票很亂,還有很多張沒有抵扣,我11月就開了一張2000的發(fā)票,申報(bào)表上還有30多萬的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,不用繳納稅款。所以這月我想先把增值稅申報(bào)完,再慢慢梳理這些進(jìn)項(xiàng)稅票,但是我看這些進(jìn)項(xiàng)稅票有快到期的了,12月下旬到期的有幾張,我就不知道我先申報(bào)完增值稅,然后再12月下旬到期之前再認(rèn)證快到期的,會不會有什么影響,還是說可以這樣操作

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1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32
你這個(gè)是輔導(dǎo)期嗎,不是就不要用這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 直接做借進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-03-25 15:58:12
你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額差額轉(zhuǎn)入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 說明前期暫估時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅票,當(dāng)月驗(yàn)票了,才會出現(xiàn)這筆分錄
2017-06-26 08:55:04
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