請問老師,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅沒有認(rèn)證抵扣但是記賬了,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅要借:“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”,然后下月認(rèn)證了再做一筆分錄借:“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”貸:“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”,這樣做對嗎?
陳等等大王叫我來巡山????
于2019-12-03 10:19 發(fā)布 ??1665次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2019-12-03 10:19
您好
這樣賬務(wù)處理正確的
相關(guān)問題討論

1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05

一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32

你這個(gè)是輔導(dǎo)期嗎,不是就不要用這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 直接做借進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-03-25 15:58:12

你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額差額轉(zhuǎn)入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
說明前期暫估時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅票,當(dāng)月驗(yàn)票了,才會出現(xiàn)這筆分錄
2017-06-26 08:55:04
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
bamboo老師 解答
2019-12-03 10:32
bamboo老師 解答
2019-12-03 10:43
陳等等大王叫我來巡山???? 追問
2019-12-03 10:30
陳等等大王叫我來巡山???? 追問
2019-12-03 10:37