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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-03-06 13:27

如果計(jì)算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下(即,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
次月繳納時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。

陽光 追問

2020-03-06 13:41

進(jìn)銷大于銷項(xiàng)不需要把多出來的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方嗎?以前我沒個(gè)月是這樣做的(進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng))比如進(jìn)項(xiàng)100,銷項(xiàng)50,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額               應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅  
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)銷稅額
現(xiàn)在多了一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目我就有點(diǎn)暈了,不知道要怎么做才對

樸老師 解答

2020-03-06 13:42

1、月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),說明當(dāng)月有留抵稅額,是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,余額掛在應(yīng)繳稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目。

2、如果結(jié)轉(zhuǎn)了,一般是

借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交稅金

貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

陽光 追問

2020-03-06 13:48

如果當(dāng)月不結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)有余額存在,如果不結(jié)轉(zhuǎn)年底要怎么處理?

樸老師 解答

2020-03-06 13:50

月底或年終,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,不進(jìn)行賬務(wù)處理,直接作為留抵稅額

陽光 追問

2020-03-06 13:52

老師不好意思哈,怕一哈不是你回答了,金稅盤服務(wù)費(fèi)抵稅的正確分錄是什么?謝謝!

樸老師 解答

2020-03-06 13:56

支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
  借:管理費(fèi)用    280
    貸:銀行存款/現(xiàn)金   280
抵減增值稅稅額,
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)    280
貸:管理費(fèi)用 280

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-07-27 23:17:01
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
個(gè)人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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