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雪雪
于2020-03-06 10:57 發(fā)布 ??769次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-03-06 10:59
你好,不要的,可以直接報的,不用發(fā)票
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銷售報銷差旅費時,計入銷售費用差旅費,對嗎
答: 你好,是的,銷售人員報銷的差旅費,計入銷售費用——差旅費 科目核算
您好,采購員報銷差旅費,借方是應計入“管理費用-差旅費”還是計入“銷售費用-差旅費”?
答: 你好!一般是進入銷售費用。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我想問下員工出差公司統(tǒng)一訂票買票的直接計入差旅費么?然后替別人購票了來報銷的也計入差旅費么?
答: 你好,替人買的而不可以計入差旅,不是本單位的
上海差旅費報銷,比如上海-南京出差的話,員工在上海出差當天的餐費可以報銷嗎,還是只能是南京的餐費發(fā)票才可以計入差旅費報銷?
討論
同事出差回來報銷的發(fā)票有餐費發(fā)票可以計入差旅費嗎
請教一下老師,出差補助需要員工找發(fā)票來進行報銷嗎?可以直接計入差旅費里面嗎?
老師您好,他是在外出差的人拿了食品費發(fā)票來報銷,還有在外出差的人拿了餐費來報銷就計入差旅費對吧
報銷差旅費,差旅費發(fā)票里有餐費 過路費 油費 禮品發(fā)票 做賬要分明細嗎?還是直接就記入差旅費?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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