
老師,這月有無票銷售100萬,稅款我也申報繳納了,結果這個月客戶反悔了,這100萬又要開票了,如果這100萬開票了,那我不重復交稅了么?應該如何處理?
答: 你好,原來按無 票收入確認的,稅款已交過,后面再開發(fā)票先把原來的無票收入紅沖,再開正常的發(fā)票,報稅按正負相加的金額申報,填過填寫是負數(shù) 的金額自己申報不能通過,要去稅局找專管員填寫轉辦單 到窗口報稅。
課程里講一般納稅人預交申報預征率2%小規(guī)模納稅人預交申報在預繳地實現(xiàn)月銷售額小于15萬季度銷售額小于45萬時,當期無需預繳稅款。若月銷售額大于15萬,有預征率嗎?
答: 你好,有的你發(fā)票按照1%開的,按照百分之一來交。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
現(xiàn)在工廠申報一般納稅報表,要交納稅,是銷售稅額-進項稅額=應繳納稅額,是這樣子理解嗎
答: ,是銷售稅額-進項稅額=應繳納稅額,是這樣子理解嗎? 是的,增值稅計算就是銷項和進項差價


天使愛美麗 追問
2020-03-06 09:50
玲老師 解答
2020-03-06 09:55
天使愛美麗 追問
2020-03-06 09:56
玲老師 解答
2020-03-06 10:05