您好,我是學(xué)校的會計。我們學(xué)校有個老師要從9月開始補繳社保,之前沒有計提的?,F(xiàn)在如果做分錄呢?
聰慧的裙子
于2020-03-06 09:00 發(fā)布 ??1938次瀏覽
- 送心意
曉宇老師
職稱: 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師
2020-03-06 09:03
您需要將9-12月份需要計提的管理費用用以前年度損益調(diào)整代替。
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你好,看下老師給你發(fā)的圖片
2021-02-28 10:49:42

你好 這個月補計提就可以了。
2020-05-11 11:58:47

舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716
貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500
貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279
應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0
庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-03-15 14:55:21

您好
是單位扣個人社保么?工資已經(jīng)發(fā)放了 現(xiàn)在扣?
2020-06-09 15:16:11

你好,補做計提,扣繳分錄就是了
借;以前年度損益調(diào)整——管理費用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-社保
借;應(yīng)付職工薪酬-社保 , 貸;銀行存款等科目
2019-06-25 14:14:04
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