
本月只有銷項(xiàng)稅,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,想有稅控盤(pán)費(fèi)用(已做入減免稅款)沖抵銷項(xiàng)稅,可以嗎,帳上怎么處理
答: 你好,可以抵扣的。之前已經(jīng)做了減免的分錄,不需要做了現(xiàn)在。
老師,11月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),還有稅控盤(pán)有480可以減免,那我這480這個(gè)月是抵減還是留下月抵減啊
答: 等有銷項(xiàng)稅額的需要繳納增值稅的時(shí)候抵減。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業(yè)第一次有銷售,8月把前期的發(fā)票都認(rèn)證了,所以有留底稅9882.55,另外我還做了稅控盤(pán)480的減免申報(bào),那我留底稅的總數(shù)應(yīng)該是10362.55,可以這樣申報(bào)嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)的情況下另外申報(bào)減免稅款
答: 您好!你附表四發(fā)來(lái)看下
金稅盤(pán)是9月份買的,到12月份也沒(méi)有銷項(xiàng)稅,我要做減免稅款嗎?還是應(yīng)該做明年有銷項(xiàng)稅的時(shí)候再做,跨年了還可以抵減嗎
進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)抵扣的分錄是什么?不是取得的分錄。稅控盤(pán)全額抵扣那個(gè)減免稅款最后有余額怎么辦?用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,減免稅款期初借方有余額280(稅控盤(pán)),這個(gè)已經(jīng)在21年度抵扣過(guò)了,現(xiàn)在該怎么處理
2月繳納稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)280,忘記做減免稅款這個(gè)憑證了,3月要減稅款的話應(yīng)該做哪個(gè)憑證?


清心 追問(wèn)
2020-03-02 11:22
郭老師 解答
2020-03-02 11:23