
老師好,食堂買原材料共計598.45元,實際付598元,抹零0.45元怎么做分錄
答: 你好,有發(fā)票嗎?借管理費用-福利費 598.45元貸銀行598貸營業(yè)外收入0.45
買回來原材料100塊錢,有一小部分原材料質(zhì)量不合格,但是是我們用了之后才發(fā)現(xiàn)在的,那現(xiàn)在我實際因為這原材料不合格的東西造成損失20元,那我現(xiàn)在付給他80元,我現(xiàn)在要怎么做分錄
答: 您好,分錄,借;原材料,100,財務費用-現(xiàn)金折扣,負數(shù)20,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,80。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前賒購了一批材料款725元,但實際支付了700元該怎么做分錄?
答: 借應付賬款貸銀行存款 財務費用(現(xiàn)金折扣)/營業(yè)外收入


實現(xiàn)了就不是夢 追問
2020-02-29 14:06
樸老師 解答
2020-02-29 14:07