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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-28 15:48

您好
借:預(yù)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
在增值稅申報系統(tǒng)作未開具發(fā)票收入申報

X 追問

2020-02-28 15:50

那要是這筆錢不想交稅怎么處理

bamboo老師 解答

2020-02-28 15:56

不繳納增值稅也要繳納企業(yè)所得稅的
借:預(yù)收賬款
貸:營業(yè)外收入
或者原路退回 讓對方匯到自己單位私人賬號

X 追問

2020-02-28 15:59

放到營業(yè)外收入是什么意思

bamboo老師 解答

2020-02-28 16:00

就是不確認收入 不是企業(yè)正常經(jīng)營活動取得的 要計算繳納企業(yè)所得稅

X 追問

2020-02-28 16:03

這樣的話,稅務(wù)會不會查

bamboo老師 解答

2020-02-28 16:05

如果您金額不大的話 可能不會查您

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你好,暫估收入的時候做無票收入,借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費做這個,然后開了發(fā)票,借預(yù)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù),然后借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。 收到了錢,借銀行存款貸預(yù)收賬款。
2021-07-22 10:03:35
您好 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 在增值稅申報系統(tǒng)作未開具發(fā)票收入申報
2020-02-28 15:48:22
你好,如果之前預(yù)收款,收款時,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 開發(fā)票時,借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2019-11-04 22:31:33
你好 發(fā)票開出去,錢暫時沒收回來這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 糾正你這里有個問題,開給客戶的發(fā)票如果款項收到是這樣做分錄(貸方應(yīng)當是收入,應(yīng)交稅費科目,而不是預(yù)收賬款) 借;銀行存款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2019-11-04 22:35:45
首先,預(yù)付貨款的會計分錄是:借預(yù)付賬款,貸銀行存款。這是因為你已經(jīng)支付了貨款,但還沒有收到貨物,所以這筆款項應(yīng)該記入預(yù)付賬款。銀行存款減少,所以貸銀行存款。
2023-07-20 19:08:05
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