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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-04 22:35

你好
發(fā)票開出去,錢暫時(shí)沒收回來這樣做分錄
借;應(yīng)收賬款    ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
糾正你這里有個(gè)問題,開給客戶的發(fā)票如果款項(xiàng)收到是這樣做分錄(貸方應(yīng)當(dāng)是收入,應(yīng)交稅費(fèi)科目,而不是預(yù)收賬款)
借;銀行存款    ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

一粒沙 追問

2019-11-04 22:36

老師,我們現(xiàn)在就是預(yù)收。我們提供的服務(wù),要等到某個(gè)季度才會(huì)開始,現(xiàn)在確實(shí)是預(yù)收。

鄒老師 解答

2019-11-04 22:39

你好,如果預(yù)收沒有開具發(fā)票,是這樣做分錄,借銀行存款,貸預(yù)收賬款
如果已經(jīng)開具了發(fā)票,就需要把預(yù)收轉(zhuǎn)為收入核算才是的

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你好,暫估收入的時(shí)候做無票收入,借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)做這個(gè),然后開了發(fā)票,借預(yù)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),然后借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 收到了錢,借銀行存款貸預(yù)收賬款。
2021-07-22 10:03:35
你好,如果之前預(yù)收款,收款時(shí),借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 開發(fā)票時(shí),借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2019-11-04 22:31:33
您好 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 在增值稅申報(bào)系統(tǒng)作未開具發(fā)票收入申報(bào)
2020-02-28 15:48:22
你好 發(fā)票開出去,錢暫時(shí)沒收回來這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 糾正你這里有個(gè)問題,開給客戶的發(fā)票如果款項(xiàng)收到是這樣做分錄(貸方應(yīng)當(dāng)是收入,應(yīng)交稅費(fèi)科目,而不是預(yù)收賬款) 借;銀行存款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2019-11-04 22:35:45
首先,預(yù)付貨款的會(huì)計(jì)分錄是:借預(yù)付賬款,貸銀行存款。這是因?yàn)槟阋呀?jīng)支付了貨款,但還沒有收到貨物,所以這筆款項(xiàng)應(yīng)該記入預(yù)付賬款。銀行存款減少,所以貸銀行存款。
2023-07-20 19:08:05
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