
老師年末結(jié)賬怎么結(jié),去年的應(yīng)付賬款怎么處理,結(jié)轉(zhuǎn)到今年嗎?那錢是用今年的付嗎?應(yīng)收賬款怎么處理?
答: 你好,把相關(guān)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年作為期初數(shù)就是了 應(yīng)付賬款沒有支付就用今年的資金支付 應(yīng)收賬款也是把余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年,然后再收回款項(xiàng)
請問下 收到對方公司的先付款,是貸應(yīng)收賬款嗎?后期怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
答: 收到對方公司的先付款,可以計(jì)入預(yù)收賬款
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
甲公司在17年借給乙公司一筆錢,掛的應(yīng)收賬款,在年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)這筆帳漏結(jié)轉(zhuǎn)了,然后在18年的賬上沒有這筆錢了,在19年的時(shí)候乙公司將這筆錢還回來了,甲公司應(yīng)該怎么記這筆帳?
答: 計(jì)多一筆分錄,摘要寫,補(bǔ)記什么時(shí)候的應(yīng)收款項(xiàng),接著補(bǔ)上以前的分錄,再正常結(jié)轉(zhuǎn)


???。 追問
2020-02-27 21:58
鄒老師 解答
2020-02-27 21:59