
老師年末結(jié)賬怎么結(jié),去年的應(yīng)付賬款怎么處理,結(jié)轉(zhuǎn)到今年嗎?那錢是用今年的付嗎?應(yīng)收賬款怎么處理?
答: 你好,把相關(guān)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年作為期初數(shù)就是了 應(yīng)付賬款沒有支付就用今年的資金支付 應(yīng)收賬款也是把余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年,然后再收回款項(xiàng)
請問下 收到對方公司的先付款,是貸應(yīng)收賬款嗎?后期怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
答: 收到對方公司的先付款,可以計入預(yù)收賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
收到客戶模具定金借銀行貸應(yīng)收賬款,月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答: 單純收定金 沒有其他業(yè)務(wù)發(fā)生不結(jié)轉(zhuǎn)


一一 追問
2019-08-03 10:57
紫藤老師 解答
2019-08-03 10:58