
一般納稅人,我開了增值稅發(fā)票給供應商,供應商已經(jīng)抵扣了,怎么處理?
答: 您好,您現(xiàn)在是想干嘛呢?
老師好,6月份供應商給我司開了一張增值稅發(fā)票,我司也已經(jīng)在6月份抵扣認證,現(xiàn)在供應商要收回這張發(fā)票,我公司應該怎么處理。
答: 你好,是因為什么原因需要收回這張發(fā)票呢?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
供應商8月份給我們開的發(fā)票單價多開了,現(xiàn)在我們把那張增值稅專用發(fā)票已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
答: 專票的話 發(fā)票開錯了你作為購買方已經(jīng)認證了的話需要開紅字信息表 銷售方開紅字發(fā)票紅沖之后 銷售方在開正確的藍字發(fā)票給你
建筑行業(yè)一般納稅人,現(xiàn)預付了材料款給供應商,材料已收到使用,但是供應商現(xiàn)在不開發(fā)票。我應該怎么處理
供應商給建筑公司開票,雙方都是一般納稅人,供應商因為官司凍結了對公銀行賬戶,發(fā)票已經(jīng)給我開了,也已經(jīng)認證申報了,現(xiàn)在要給供應商付款,怎么解決合適?
客戶上個月是小規(guī)模納稅人但是有供應商開給他專票,然后這個月客戶變成一般納稅人,可以把上個月供應商開的發(fā)票留到下月抵扣嗎??發(fā)票已經(jīng)收了要怎么處理呢
我們公司采購原材料,對方開了專票,我們公司抵扣了,現(xiàn)在原材料不要了,退給供應商,那么已經(jīng)抵扣的進項稅發(fā)票要退給供應商嗎? 抵扣的進項稅怎么處理


微微老師 解答
2020-02-27 16:49
小云兒 追問
2020-02-27 16:50
微微老師 解答
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小云兒 追問
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2020-02-27 16:59