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The Moment
于2020-02-27 11:25 發(fā)布 ??633次瀏覽
王晶老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-02-27 11:26
你好,那沒事。組錯了紅沖也是正常的
The Moment 追問
2020-02-27 11:27
關(guān)鍵是少了200多萬,需不需要材料部門出個證明
王晶老師 解答
2020-02-27 11:32
屬于做賬做錯 了,也可以,出個證明
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1月材料暫估多估了200多萬,2月份整體增加20萬,2月份把1月份暫估紅數(shù)沖了,2月增加成了負數(shù),負一百多萬,這樣賬務(wù)處理合理嗎,會不會被審計查,確實是材料暫估統(tǒng)計錯了
答: 你好,那沒事。組錯了紅沖也是正常的
原材料暫估入庫的賬務(wù)處理?
答: 您好!借原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款等。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2019年暫估材料票沒法取得,如何進行賬務(wù)處理?
答: 你好! 匯算清繳時,做調(diào)增處理就可以了
之前做的原材料暫估,后來發(fā)票上的金額和暫估的金額不一樣,怎么做賬務(wù)處理?。?/a>
討論
對于原材料暫估后,收到發(fā)票比暫估多,但原材料已使用完了沒有結(jié)余,后面怎么進行賬務(wù)處理
計劃成本法下,原材料暫估入庫后本月領(lǐng)用了,下月差異怎么調(diào)整,具體的賬務(wù)處理怎么做?
你好,請問跨年的材料暫估入庫的賬務(wù)處理
在12月份做了好幾筆暫估材料沖銷,更正了好幾筆分錄,請問我怎樣自查?報表倒是平的(
王晶老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
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The Moment 追問
2020-02-27 11:27
王晶老師 解答
2020-02-27 11:32