
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我月底未收到發(fā)票是按實(shí)際金額入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本了,次月初是必需按原分錄紅沖后再按發(fā)票做賬?
答: 是的,是這樣的賬務(wù)處理流程
老師 19年進(jìn)的貨 20年收到的發(fā)票 19年暫估入庫(kù) 當(dāng)時(shí)成本連同其他銷售出去的貨物月末一次結(jié)轉(zhuǎn)了 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)成本結(jié)轉(zhuǎn)少了 我應(yīng)該如何做賬 請(qǐng)給一下具體分錄 謝謝
答: 一、沖銷19年的暫估,再按發(fā)票做成本處理,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)必須當(dāng)月有收入,收入與成本配比原則。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好!我們是經(jīng)營(yíng)房產(chǎn)賣(mài)二手房,和做中介租賃的!現(xiàn)在有一個(gè)業(yè)務(wù)想要咨詢你一下!我們租賃出一套房,給代開(kāi)了一個(gè)點(diǎn)的普票171000,我們只收到6000元的中間費(fèi),剩下165000都給了房東!我這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?還有就是結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么做賬?謝謝老師了!
答: 你好,這個(gè)房租的發(fā)票為什么是你們開(kāi)的?
請(qǐng)問(wèn)銷售水泥,沒(méi)有收到貨款,也沒(méi)有收到發(fā)票,要怎么做分錄?需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師 您好。我們是做軟件銷售的。銷售產(chǎn)品 貨物已發(fā) 發(fā)票已開(kāi)。我這樣做分錄可以嗎? 我什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師你好,公司是做土石方工程,先去拿油去用先,還沒(méi)有收到發(fā)票,我這里應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本?怎樣做分錄?
我想問(wèn)一下,我五月份認(rèn)證了發(fā)票,但是沒(méi)有做分錄,我補(bǔ)入了,但是我結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該在五月份還是六月份


長(zhǎng)情的柚子 追問(wèn)
2020-02-28 09:41
長(zhǎng)情的柚子 追問(wèn)
2020-02-28 09:42
江老師 解答
2020-02-28 09:45