@樸老師,我知道了,等于是退271.05就行了是吧 問
你好請把資料完整發(fā)一下看看 答
老師租借辦公室 沒有發(fā)票 匯繳時調(diào)增 問
同學,你好 沒有發(fā)票,匯算時調(diào)整 答
公司股東可以借錢給公司運營吧 問
那個是可以的,沒問題的哈 答
單位有一輛公務車拍賣出售,假設賣了1萬元,不開發(fā)票 問
增值稅計算: 未抵扣進項稅的固定資產(chǎn)出售,按簡易計稅(3% 減按 2%),增值稅 = 10000÷(1%2B3%)×2%≈196.08 元 。 清理余額計算: 固定資產(chǎn)清理 借方 6000 元(第一步),貸方 9803.92 元(第二步),余額 = 9803.92 - 6000 = 3083.92 元(凈收益) 。 最后一筆分錄錯,應是借:固定資產(chǎn)清理 3083.92 貸:資產(chǎn)處置損益 3083.92(因是主動處置,用 “資產(chǎn)處置損益”,且金額為 3083.92 )。 答
老師你好,我想問下年度所得稅匯算調(diào)增需要做分錄 問
年度所得稅匯算調(diào)增,不需要做分錄 答

企業(yè)制托兒所收的費用包括學費,伙食費以及代購的被子費,購買伙食以及被子等物品我是做到營業(yè)費用的,那收的伙食費以及被子費是否可以用來沖減這些費用,分錄做借銀存,貸其他應付款,借其他應付款,帶營業(yè)費用,還是說伙食費和被子錢要做到其他業(yè)務收入
答: 被子的費用是你們代收的啊 直接收到 借銀行存款 貸其他應付款 購買了被子時 借其他應付款 貸銀行存款 你們被子 伙食費你們計入到預收 借銀行存款 貸預收 每個月確認收入 借預收 貸其他業(yè)務收入 應交稅費增值稅 每個月的伙食支出 借其他業(yè)務成本 貸銀行存款
收取外租戶的水電費,計提時候借其他應收賬款貸:其他應付款500',租戶支付時候,借:銀行貸:其他應收賬款;我們給他們開發(fā)票,借:其他業(yè)務支出貸:其他業(yè)務收入 應交銷項稅。對嗎?
答: 收到做其他業(yè)務收入,支付做其他業(yè)務成本核算
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上月收到某公司一個使用過的汽車,沒有對應發(fā)票,入賬分錄為:借:固定資產(chǎn)30000,貸:其他應付款20000,貸:銀行存款10000,忘記提折舊,本月將汽車轉(zhuǎn)賣他人,未開發(fā)票,售價40000,已收到款??煞駥⑸显聭{證沖銷,重新分錄為:借其他應收款(甲)10000,貸銀行存款10000(實際收款人不確定是誰);本月出售汽車分錄為:借銀行存款40000,貸其他應收款(甲)10000,貸:其他業(yè)務收入28409.09,貸應交稅金-應繳增值稅(銷項稅額)1590.91.為了節(jié)省稅費,這樣處理有什么問題?
答: 需要繳納增值稅,就是銷售二手車的增值稅處理


能干的金魚 追問
2020-02-26 10:31
馬老師 解答
2020-02-26 10:34