
這個(gè)附加稅應(yīng)該是按照代開(kāi)交的專用增值稅為計(jì)稅依據(jù)計(jì)算,計(jì)稅依據(jù)怎么是零啊
答: 你好,是小規(guī)模什么項(xiàng)目代開(kāi)的,32000元不超過(guò)10萬(wàn)元,免征附加稅,
小規(guī)模納稅人代開(kāi)專票,增值稅交過(guò)了,附加稅計(jì)稅依據(jù)=自開(kāi)普票增值稅+代開(kāi)專票增值稅,對(duì)不對(duì)?
答: 合計(jì)銷售額季度超過(guò)9萬(wàn)嗎?那就按公式填寫,后面有一個(gè)實(shí)際交的這個(gè)會(huì)減除你代開(kāi)專票時(shí)交的附加稅。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,增值稅的附加稅是以增值稅為計(jì)稅依據(jù)還是增值稅的收入額為計(jì)稅依據(jù)?
答: 你好,以繳納的增值稅為計(jì)稅依據(jù)。


風(fēng)華 追問(wèn)
2020-02-25 22:55
莊老師 解答
2020-02-25 23:03