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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-25 16:02

你好,填寫30。

希望 追問

2020-02-25 16:07

老師:下次再有銷項(xiàng)60元的時(shí)候,再做一筆,金額60元,就這樣有一筆做一筆嗎

郭老師 解答

2020-02-25 16:08

你好,是的,

希望 追問

2020-02-25 16:08

是做賬,不是報(bào)稅

郭老師 解答

2020-02-25 16:09

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款60
借管理費(fèi)用-60

希望 追問

2020-02-25 16:30

好的,非常感謝老師

郭老師 解答

2020-02-25 16:31

不用客氣的,

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你好! 可以的
2019-07-09 11:30:10
你好!借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
您好 第一種賬務(wù)處理正確
2019-05-20 21:19:24
應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個(gè)過度科目,不用他也可以,我平時(shí)沒用。金稅盤處理如下 購買時(shí)借管理費(fèi)貸銀存 抵扣時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 然后結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅 如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝
2018-10-12 20:24:55
你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費(fèi)用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時(shí)沒有管理費(fèi)用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
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