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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-02-25 15:22

你好,沒有退稅時在出口退稅系統(tǒng)里不做的這個

縹緲的紅酒 追問

2020-02-25 15:37

我意思是我12月出口在所屬期12月我作了增值稅納稅申報,但我沒有同步做免抵退申報,當(dāng)時根據(jù)出口貨物明細表金額申報了增值稅后忘記了提交免抵退申報表的申報了,現(xiàn)在所屬期1月申報12月的免抵退申報,但自檢就有疑點,提示征管系統(tǒng)沒有傳遞過來的增值稅申報表。要怎么辦?(只存在免抵,沒得退稅)

暖暖老師 解答

2020-02-25 15:39

你的1月份的增值稅還沒有申報?

縹緲的紅酒 追問

2020-02-25 15:47

我1月增值稅申報表是當(dāng)天申報的 我問了稅局,他說明天才會傳遞到退稅申報系統(tǒng)

暖暖老師 解答

2020-02-25 15:48

就是這個原因,你明天再預(yù)審就不會存在了這個問題

縹緲的紅酒 追問

2020-02-25 15:54

謝謝老師

暖暖老師 解答

2020-02-25 15:54

不客氣,麻煩給予五星好評發(fā)

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相關(guān)問題討論
你好!每月先申報出口退稅,再操作申報增值稅。
2020-02-23 16:02:25
你好,先申報增值稅再申報出口退稅的
2020-03-11 15:09:31
出口退稅增值稅申報系統(tǒng)怎么填寫? 1)當(dāng)月認證通過的進項稅額(外貿(mào)內(nèi)貿(mào))全部填充在:附列資料(二)一、申報抵扣的進項稅額 行次1:本期認證相符且本期申報抵扣. 2)對于確定是用于申請出口退稅的發(fā)票稅額,填列在附列資料(二)二、進項稅額轉(zhuǎn)出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額. 3)銷售額:填充在增值稅納稅申報表附列資料(表一)三 出口免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細 第29行次 ,填充后,會自動勾稽到主表 7行次:免抵退辦法出口貨物銷售額 .
2020-11-14 06:50:11
你好,這事系統(tǒng)慢的緣故,經(jīng)常遇到
2019-04-17 13:38:56
1、在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集里錄入出口、進貨信息; 2、生成預(yù)審盤去專管員那里預(yù)審(有的地方可以網(wǎng)上預(yù)審) 3、根據(jù)反饋回來的疑點調(diào)整錄入 4、確認正式申報,打印進貨、出口明細表和匯總表 5、生成正式申報盤,把單據(jù)裝訂; 6、去退稅局申報 以上步驟一定要在出口后90天內(nèi)的第一個納稅申報期內(nèi)申報。
2021-07-23 21:09:10
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