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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2020-02-25 14:38

您好,1.若應交增值稅是貸方余額,則先按正常月份,結轉到未交增值稅科目,然后將增值稅三級科目的余額作相反方向分錄結轉,結轉后“應交增值稅”科目余額為0。

借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額

應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

2.若應交增值稅是借方余額,說明有留抵,則只留其余額作為進項稅額科目余額到下年抵扣,剩余其他按原明細科目余額作相反方向分錄結平。

?? pely 追問

2020-02-25 14:40

老師您講的2,分錄怎么做

微微老師 解答

2020-02-25 14:44

借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額

?? pely 追問

2020-02-25 14:45

老師  不需要做應交稅費-轉出未交增值稅科目嗎,為什么

微微老師 解答

2020-02-25 14:46

若應交增值稅是借方余額,說明有留抵,此時是進項稅額大于銷項稅額呢。所以不需要轉應交稅費-轉出未交增值稅

?? pely 追問

2020-02-25 14:48

老師1的分錄是不是還有一筆

微微老師 解答

2020-02-25 14:49

您好,您認為應該還有一筆什么呢?我們可以討論一下。

?? pely 追問

2020-02-25 14:50

借:應交稅費-轉出未交增值稅
     貸:未交增值稅

微微老師 解答

2020-02-25 14:52

恩恩,是的,等到繳納增值稅的時候,做一筆借未交增值稅貸:銀行存款

?? pely 追問

2020-02-25 14:53

您講的2我還是不懂,是要增值稅下面的明細科目全部和進項稅沖銷嗎,您能分錄寫全部的嗎,不好意思了

微微老師 解答

2020-02-25 14:55

2這種情況,只要做這個號分錄就行了借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額

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您好,預繳的結轉入 應交稅費 未交增值稅。銷項大于進項的時候才需要結轉,否則不需要
2020-03-12 16:44:45
您好! 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)28666.73 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)26855..71+695.17 應交稅費-減免稅額 280 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
2021-12-23 14:41:40
按下面這個截圖做賬這個
2020-06-19 10:43:41
結轉銷項稅額、進項稅額 增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄
2020-04-09 20:08:20
借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應交稅費未交增值稅
2020-03-30 10:42:45
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