
老師 問一下 一家新單位 然后打了50000元過去了 因為賬號輸錯了 又退了回來 會計分錄的貸方是應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款呢?
答: 您好 請問是支付的貨款么
收到應(yīng)收賬款時付款的單位扣了部分款代發(fā)工資會計分錄?
答: 您好 請問是自己單位應(yīng)該支付的工資么
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款的會計分錄是啥
答: 預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款 這個四個屬于往來科目 預(yù)付給供應(yīng)商的款項 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 預(yù)收客戶的款項 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)付供應(yīng)商的款項 借:庫存商品/原材料等 貸:應(yīng)付賬款 應(yīng)收客戶款項 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
老師你好,賬上應(yīng)付賬款是負數(shù),要怎樣做會計分錄處理?還有應(yīng)收賬款是負數(shù),會計分錄要怎樣處理?
我去年有兩筆賬本來是應(yīng)付賬款,我做成應(yīng)收賬款了,現(xiàn)在怎么調(diào)整呢,怎么做會計分錄
你能不能告訴應(yīng)收賬款余額在貸方長期不合作了會計分錄怎樣處理?還有應(yīng)付賬款長期不合作了,借方,貸方都有余額怎樣處理。


bamboo老師 解答
2020-02-25 14:25
檸檬草2020 追問
2020-02-25 14:35
bamboo老師 解答
2020-02-25 14:35
檸檬草2020 追問
2020-02-25 14:36
檸檬草2020 追問
2020-02-25 14:37
bamboo老師 解答
2020-02-25 14:37
檸檬草2020 追問
2020-02-25 14:38
檸檬草2020 追問
2020-02-25 14:39
bamboo老師 解答
2020-02-25 14:39
檸檬草2020 追問
2020-02-25 14:41
bamboo老師 解答
2020-02-25 14:41
檸檬草2020 追問
2020-02-25 14:44
bamboo老師 解答
2020-02-25 14:45
檸檬草2020 追問
2020-02-25 14:49
bamboo老師 解答
2020-02-25 14:50
檸檬草2020 追問
2020-02-25 14:50
bamboo老師 解答
2020-02-25 14:51
檸檬草2020 追問
2020-02-25 14:51
bamboo老師 解答
2020-02-25 14:51
檸檬草2020 追問
2020-02-25 14:53
bamboo老師 解答
2020-02-25 14:54