国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-02-21 17:51

借庫存商品預付賬款貸銀行存款。下一次購入借庫存商品貸預付賬款。

F.T 追問

2020-02-21 17:55

我們這個已經(jīng)跨年了,之前是借主營成本,貸銀行存款;通知有余款時,借預付貸主營成本;在此支付時,借主營成本,貸預付。這樣是對的嗎?

郭老師 解答

2020-02-21 17:58

你好,可以的,

F.T 追問

2020-02-21 17:59

但是,現(xiàn)在一結(jié)賬,出報表時,資產(chǎn)和利潤表就相差這一筆錢,所以我應該怎么調(diào)整呢?

郭老師 解答

2020-02-21 18:00

借預付貸主營業(yè)務成本,你修改一下,借預付借主營業(yè)務成本負數(shù)。

F.T 追問

2020-02-21 18:04

感謝老師

郭老師 解答

2020-02-21 18:07

不用客氣的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借庫存商品預付賬款貸銀行存款。下一次購入借庫存商品貸預付賬款。
2020-02-21 17:51:47
您好,參考分錄,借銀行存款270銷售費用(美團)10貸主營業(yè)務收入,應交稅費~應交增值稅(銷項稅額)。
2020-05-28 23:27:18
你好,你給客戶開發(fā)票開多少
2020-05-28 23:19:13
你好,借:應付職工薪酬750 貸:其他應付款750 如果沒有干滿一年再把其他應付款沖減你的費用
2020-06-09 11:54:07
墊付的時候 借:其他應收款---個人 貸:銀行存款 等到工程支付費用時 借:營業(yè)外支出/或者是其他應收款----保險公司 貸:其他應收款---個人
2019-10-30 11:30:55
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...