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送心意

大海老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-09 12:35

您好,如果體檢費500,應發(fā)工資3000,那么借管理費用2500,貸應付職工薪酬2500

燕兒 追問

2020-06-09 12:42

好的謝謝。我想問的是體檢費的會計分錄。只有一個銀行回執(zhí)單,沒有發(fā)票。這個怎么處理?謝謝

大海老師 解答

2020-06-09 12:49

沒有發(fā)票,憑收據(jù)等支付憑證入賬。也可做如下分錄。
支付體檢費,借其他應付款500,貸銀行存款500。
從工資里扣,借應付職工薪酬3000,貸其他應付款500,貸銀行存款2500。

燕兒 追問

2020-06-09 12:49

不好意思,發(fā)票有

燕兒 追問

2020-06-09 12:51

謝謝老師!不能做費用的,對吧。因為是個人付費,不是公司付費

大海老師 解答

2020-06-09 12:52

發(fā)票有,也是上述分錄。因為正常情況是公司承擔體檢費,那么可以記入福利費,但你們是個人承擔,所以不能記入費用。

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相關問題討論
您好,如果體檢費500,應發(fā)工資3000,那么借管理費用2500,貸應付職工薪酬2500
2020-06-09 12:35:42
借:管理費用等科目 其他應收款 1000 貸:應付職工薪酬 借:庫存現(xiàn)金  1000 貸:其他應收款 1000
2015-10-21 20:25:56
借:管理費用--工會經(jīng)費貸:銀行存款
2017-11-22 14:23:30
借:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額加計抵減額) ? ? ?貸:其他收益 — 其他
2022-04-02 08:39:40
您好 實際加計扣除的時候 借:應交稅費——未交增增值稅 貸:其他收益 銀行存款
2019-06-04 15:01:48
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