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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-19 15:15

你好,您當(dāng)時的分錄是什么樣的?

lily 追問

2020-02-19 15:37

借:管理費用-福利費
    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
 貸:銀行存款

立紅老師 解答

2020-02-19 15:42

你好,進項轉(zhuǎn)出的分錄
借:管理費用——福利費
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進項稅額轉(zhuǎn)出)

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相關(guān)問題討論
你好,您當(dāng)時的分錄是什么樣的?
2020-02-19 15:15:16
同學(xué)您好??梢赞D(zhuǎn)可以轉(zhuǎn)出。
2022-02-15 16:05:53
直接做不抵扣認(rèn)證 和不認(rèn)證不一樣的
2020-02-20 09:21:59
需要認(rèn)證再轉(zhuǎn)出,你做的分錄對的,但是應(yīng)付職工薪酬要換成管理費用科目才對
2017-01-11 14:28:51
借XX費用福利費 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2018-04-29 14:50:15
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