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阿芳0608
于2020-02-18 15:08 發(fā)布 ??917次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-02-18 15:09
你好,按發(fā)票金額10000元借:管理費用——咨詢服務(wù)費 10000貸:銀行存款 10000
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民非免稅企業(yè),收到專票有進(jìn)項稅額怎么做,我們不交增值稅的
答: 你好,按發(fā)票金額10000元 借:管理費用——咨詢服務(wù)費 10000 貸:銀行存款 10000
免稅企業(yè)的進(jìn)項稅額怎么參與退稅呢
答: 免稅企業(yè)的進(jìn)項稅不得抵扣,也不得退稅。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業(yè)某項免征增值稅項目領(lǐng)用材料,這里算銷項稅額還是進(jìn)項稅額
答: 同學(xué)你好 算的是進(jìn)項稅額
老師你好,麻煩問下已知進(jìn)項稅,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,進(jìn)項稅未認(rèn)證,減免稅額,代扣代繳增值稅,銷項稅,求增值稅。增值稅=銷項稅-(進(jìn)項-進(jìn)項未認(rèn)證-進(jìn)項轉(zhuǎn)出-減免-代扣代繳),這公式對嗎?
討論
免征增值稅項目進(jìn)項稅額不是不能抵么
如果應(yīng)交增值稅科目存在銷項稅額,進(jìn)項稅額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,減免稅款。結(jié)轉(zhuǎn)是不是如下:借:銷項稅額 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:進(jìn)項稅額 減免稅款 轉(zhuǎn)出未交增值稅借:轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:未交增值稅
不是外貿(mào)公司為美國提供裝修服務(wù)及家具銷售,能否享受免征增值稅,相應(yīng)進(jìn)項稅額予以退還
直接進(jìn)口用于科學(xué)研究的儀器設(shè)備免征增值稅,請問,這里的免征增值稅是免征進(jìn)項稅額嗎?
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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