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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-18 09:56

你好,你現(xiàn)在要處理的是年終結(jié)轉(zhuǎn)還是使用指標(biāo)付款啊

七七 追問

2020-02-18 12:46

使用

趙海龍老師 解答

2020-02-18 12:56

借:行政支出
  貸:資金結(jié)存-財政應(yīng)返還額度
財務(wù)
借:事業(yè)管理費用
 貸:財政應(yīng)返還額度-財政直接支付

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你好,你現(xiàn)在要處理的是年終結(jié)轉(zhuǎn)還是使用指標(biāo)付款啊
2020-02-18 09:56:19
借財務(wù)應(yīng)返還額度-授權(quán)支付 (直接支付) 貸財政撥款收入; (預(yù)算分錄)借資金結(jié)存-財政應(yīng)返還額度(直接支付/授權(quán)支付)貸預(yù)算收入(相應(yīng)明細(xì)科目)!第二年恢復(fù)有相關(guān)開支做借單位管理費用等貸財政應(yīng)返還額度(授權(quán)支付/直接支付)
2020-01-08 19:14:04
你好! 月末不結(jié)轉(zhuǎn),年末做結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理。
2020-04-06 13:24:06
行政單位會計一般在月末不結(jié)賬,年度終了時進行年終結(jié)賬。 對于行政單位會計來說,主要是將各收入和支出賬戶的余額,結(jié)轉(zhuǎn)記入“結(jié)余”科目,從而結(jié)平收入、支出賬戶的工作。 年終轉(zhuǎn)賬的具體步驟是:①進行12月份月結(jié),結(jié)出各賬戶12月份借、貸方發(fā)生額合計與全年累計發(fā)生額,并結(jié)出12月末余額。②編制結(jié)賬前資產(chǎn)負(fù)債表,進行試算平衡。③辦理年終結(jié)轉(zhuǎn)。④編制結(jié)賬后資產(chǎn)負(fù)債表。 年終結(jié)轉(zhuǎn)是:將“撥入經(jīng)費”(不含預(yù)撥下年經(jīng)費)、“預(yù)算外資金收入”和“其他收入”科目的余額轉(zhuǎn)入本科目的貸方,借記“撥入經(jīng)費”、“預(yù)算外資金收入”、“其他收入”科目,貸記本科目;將“經(jīng)費支出”(不含預(yù)撥下年經(jīng)費)、“撥出經(jīng)費”和“結(jié)轉(zhuǎn)自籌基建”科目的余額轉(zhuǎn)入本科目借方,借記本科目,貸記“經(jīng)費支出”、“撥出經(jīng)費”科目。有專項資金收支的單位,應(yīng)將非專項的收支分別轉(zhuǎn)入“結(jié)余”科目的“經(jīng)常性結(jié)余”明細(xì)科目中;將專項收入和支出分別轉(zhuǎn)入結(jié)余科目的“專項結(jié)余”明細(xì)科目中
2017-12-19 17:36:29
你好, 行政單位補提折舊 借非基建累計盈余 貸 累計折舊
2019-06-04 16:10:31
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