公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 問
計入其他業(yè)務(wù)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
前期工資計提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實際應(yīng)付工 問
你好,如果是多計提了,就沖銷。 如果是少計提了,就補計提?? 答
如果公司就沒開通稅務(wù),能請稅務(wù)局代開發(fā)票嗎? 問
您好,這種稅務(wù)局會要你開通全電的,自已開就可以 答
老師,你好,請問公司支付給大學(xué)教授專項經(jīng)費,用于技 問
你好,你們是委托個人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答

行政單位,使用上年的結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo),國庫集中支付,要怎么做雙分錄
答: 你好,你現(xiàn)在要處理的是年終結(jié)轉(zhuǎn)還是使用指標(biāo)付款啊
老師,我想問一下,行政單位年底結(jié)轉(zhuǎn)授權(quán)支付額度和直接撥款,以及第二年年初恢復(fù)分別怎么做賬啊
答: 借財務(wù)應(yīng)返還額度-授權(quán)支付 (直接支付) 貸財政撥款收入; (預(yù)算分錄)借資金結(jié)存-財政應(yīng)返還額度(直接支付/授權(quán)支付)貸預(yù)算收入(相應(yīng)明細(xì)科目)!第二年恢復(fù)有相關(guān)開支做借單位管理費用等貸財政應(yīng)返還額度(授權(quán)支付/直接支付)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
行政單位只有年末才結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?報表怎么出?
答: 行政單位會計一般在月末不結(jié)賬,年度終了時進行年終結(jié)賬。 對于行政單位會計來說,主要是將各收入和支出賬戶的余額,結(jié)轉(zhuǎn)記入“結(jié)余”科目,從而結(jié)平收入、支出賬戶的工作。 年終轉(zhuǎn)賬的具體步驟是:①進行12月份月結(jié),結(jié)出各賬戶12月份借、貸方發(fā)生額合計與全年累計發(fā)生額,并結(jié)出12月末余額。②編制結(jié)賬前資產(chǎn)負(fù)債表,進行試算平衡。③辦理年終結(jié)轉(zhuǎn)。④編制結(jié)賬后資產(chǎn)負(fù)債表。 年終結(jié)轉(zhuǎn)是:將“撥入經(jīng)費”(不含預(yù)撥下年經(jīng)費)、“預(yù)算外資金收入”和“其他收入”科目的余額轉(zhuǎn)入本科目的貸方,借記“撥入經(jīng)費”、“預(yù)算外資金收入”、“其他收入”科目,貸記本科目;將“經(jīng)費支出”(不含預(yù)撥下年經(jīng)費)、“撥出經(jīng)費”和“結(jié)轉(zhuǎn)自籌基建”科目的余額轉(zhuǎn)入本科目借方,借記本科目,貸記“經(jīng)費支出”、“撥出經(jīng)費”科目。有專項資金收支的單位,應(yīng)將非專項的收支分別轉(zhuǎn)入“結(jié)余”科目的“經(jīng)常性結(jié)余”明細(xì)科目中;將專項收入和支出分別轉(zhuǎn)入結(jié)余科目的“專項結(jié)余”明細(xì)科目中


七七 追問
2020-02-18 12:46
趙海龍老師 解答
2020-02-18 12:56