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繁榮的身影
于2020-02-17 16:12 發(fā)布 ??1769次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-02-17 16:42
即征即退增值稅一般納稅人,申報表具體填表辦法如下: 銷項稅額: 附表一,將一般貨物和即征即退貨物的合計銷售額和銷項稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄,再單獨(dú)將即征即退貨物的銷售額和銷項稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。 主表,申報軟件會自動通過上述附表一的填列數(shù)據(jù)計算并取數(shù),在主表第一至六欄的第一二列自動填入一般貨物的銷售額,同時將即征即退貨物的銷售額自動填入第三四列,同樣,第十一欄銷項稅額也會在第一二列和三四列分別自動計算填入一般貨物的銷項稅額和即征即退貨物的銷項稅額。
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
增值稅申報進(jìn)項抵扣在哪里報表申報呢?
答: 你好 增值稅申報表,附表二
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師:就是去年有認(rèn)證的專票沒有全部入賬,目前還是在有效期內(nèi)的發(fā)票,但是這樣就造成了增值稅申報表上的進(jìn)項稅金額與賬上的進(jìn)項稅金額不一致,這該怎么處理呢?是否需要與申報表一致?
答: 今年補(bǔ)做上就可以
符合條件的加計抵減進(jìn)項稅填在增值稅申報表的哪里?這個和會計賬上的進(jìn)項稅不一致可以嗎?
討論
老師,增值稅申報表是不是只填一個收入報表和進(jìn)項稅那個報表
那個增值稅申報表進(jìn)項稅結(jié)構(gòu)明細(xì)表 里面不通稅率要分開填嗎?
老師,圖片上所屬月份是11月,我是要申報11月份的增值稅申報表把進(jìn)項稅的金額填進(jìn)去嗎
你好增值稅申報表上的期末留抵進(jìn)項稅都是經(jīng)過認(rèn)證的是嗎
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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