APP下載
7688
于2019-05-17 07:49 發(fā)布 ??831次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2019-05-17 08:07
這需要看你實際的業(yè)務(wù),如果你沒有其他的就填銷項進(jìn)項,然后主表就自動帶出。
7688 追問
2019-05-17 08:08
其他是指什么呢?
玲老師 解答
2019-05-17 08:32
比如減免等等
2019-05-17 08:33
沒有那些
2019-05-17 08:55
2019-05-17 08:56
好的,謝謝老師
2019-05-17 08:59
不客氣的,如果您這個問題已經(jīng)解決,請點五星好評,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
增值稅申報進(jìn)項抵扣在哪里報表申報呢?
答: 你好 增值稅申報表,附表二
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:就是去年有認(rèn)證的專票沒有全部入賬,目前還是在有效期內(nèi)的發(fā)票,但是這樣就造成了增值稅申報表上的進(jìn)項稅金額與賬上的進(jìn)項稅金額不一致,這該怎么處理呢?是否需要與申報表一致?
答: 今年補做上就可以
符合條件的加計抵減進(jìn)項稅填在增值稅申報表的哪里?這個和會計賬上的進(jìn)項稅不一致可以嗎?
討論
老師,增值稅申報表是不是只填一個收入報表和進(jìn)項稅那個報表
那個增值稅申報表進(jìn)項稅結(jié)構(gòu)明細(xì)表 里面不通稅率要分開填嗎?
老師,圖片上所屬月份是11月,我是要申報11月份的增值稅申報表把進(jìn)項稅的金額填進(jìn)去嗎
你好增值稅申報表上的期末留抵進(jìn)項稅都是經(jīng)過認(rèn)證的是嗎
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)
7688 追問
2019-05-17 08:08
玲老師 解答
2019-05-17 08:32
7688 追問
2019-05-17 08:33
玲老師 解答
2019-05-17 08:55
7688 追問
2019-05-17 08:56
玲老師 解答
2019-05-17 08:59