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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-02-17 11:21

這個要視同銷售,繳納增值稅的

Lili 追問

2020-02-17 11:23

老師能麻煩您能幫我寫一下發(fā)分錄嗎?增值稅怎么計算?

辜老師 解答

2020-02-17 11:23

你這個產品有沒有同期銷售出去的售價

Lili 追問

2020-02-17 11:44

老師沒有同期的,當時進來的時候就沒銷售出去,先發(fā)的樣品。

辜老師 解答

2020-02-17 11:47

你這個還沒有市場價的話,借:銷售費用  4850  貸:庫存商品 4292.04 應交稅費—應交增值稅—銷項稅  557.96

Lili 追問

2020-02-17 11:57

老師那在報稅系統(tǒng)怎么填寫。這樣做賬可以嗎?

辜老師 解答

2020-02-17 11:58

可以的,可以這樣做賬的,這個是視同銷售的收入,要按 4292.04 確認收入,申報增值稅

Lili 追問

2020-02-17 12:29

老師那我是在無票收入里填寫,還是在哪一欄填寫?

辜老師 解答

2020-02-17 12:47

是的,就是填列在無票收入那里

Lili 追問

2020-02-17 12:53

老師我再問個問題,假如有留抵稅額,是不是就可以抵消了增值稅,那交企業(yè)所得稅的時候還用再交稅嗎?

辜老師 解答

2020-02-17 13:03

有進項稅,可以抵消這個銷項稅
利潤總額是正數,就要繳納所得稅

Lili 追問

2020-02-17 13:06

謝謝老師耐心指導

辜老師 解答

2020-02-17 13:11

好的,客氣,幫到你就好

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這個要視同銷售,繳納增值稅的
2020-02-17 11:21:45
你好,你這里的轉樣品,樣品是銷售給客戶了,還是在單位放著?
2020-02-12 15:23:37
借銷售費用貸庫存商品應交稅費
2019-02-15 10:23:54
這個要視同銷售,確認銷項稅的
2020-02-18 11:28:59
你好!計入管理費用--研究開發(fā)費
2017-04-12 17:00:57
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