
增值稅加計抵減申報這個月還沒有提交適用加計抵減政策聲明,附表4里上個月有余額,但是本月用不到,可不可以先把附表4申報了,以后再去提交加計抵減聲明
答: 可不可以先把附表4申報了,以后再去提交加計抵減聲明?可 以
老師好,公司在2023年符合“生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)增值稅加計抵減政策”,但2024年不符合這個政策。2023年12月增值稅納稅申報表-附表--加計抵減情況期末余額中有結(jié)余,請問這個余額該如何處理?2024年可以繼續(xù)底抵扣2023年的結(jié)余金額嗎?
答: 不可以繼續(xù)抵扣的,沒有政策了就沒法抵扣
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問如何填寫增值稅減免申報表,因為主表按3%計算專票增值稅稅金是454.10元,但是目前按政策是1%計算稅金,我在增值稅減免附表中選1%減免政策欄填寫完后,表格出現(xiàn)期末余額出現(xiàn)橙色標(biāo)識,請問是什么原因?
答: 您好,第2列應(yīng)該填專票不含稅收入*2%

